Número 000045
Credor 54.021.647/0001-29 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/01/2026 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/26 - 100001
Dotacao 010101.0103104492.650 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 70.974,54
Original 79.511,85
Anulado 8.537,31
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 70.974,54 (ver detalhes)
Pago 70.974,54 (ver detalhes)