Número 000115
Credor 54.021.647/0001-29 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 06/03/2026 00:00:00
Historico Férias da colaboradora Débora Cristina de Campos. - 100001
Dotacao 010101.0103104492.650 31901100 01.11000
Subelemento 31901144
Valor 4.190,44
Original 4.190,44
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.190,44 (ver detalhes)
Pago 4.190,44 (ver detalhes)